如果您要求税务公司做所得税核查报告,则需要提供去年全年的会计凭证和12月的财务报表以及公司的年度纳税申报表。该公司将就您上一年的纳税情况做出详细的报告。具体来说,您应该详细查看年度帐目,包括每笔收入和每笔支出。输入的每个成本和费用发票是否合规。
审计报告是注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对被审计单位的财务报表发布的书面文件。
从审计报告的定义可以看出,审计报告的主要工作是提供管理层在提供的财务报表中反映的认证对象信息的结构化表示,即公司“的财务状况,经营成果和现金流量。
企业需要在年底后的5个月内进行年度所得税结算,适合进行审计以收取企业所得税的居民纳税人必须填写“企业收入的年度纳税申报表”中华人民共和国税收”。一些公司,例如外资公司在中国的代表处,除了填写纳税申报表外,还需要在结帐时向税务机关提供由会计师事务所发布的年度审计报告。
对于商业伙伴来说,财务是关键。许多人不停地进行税收筹划,并随时关注相关政策,例如当前的税收审查报告,这引起了恐慌。什么是税收审查报告??税务审查报告也是企业所得税结算。指审查通过税务公司的公司帐户处理和纳税,更正和调整纳税申报额的业务。税务审查完成后,税务部门将对税务审查结果进行审查。
也可以说,税务审查报告是用于企业所得税结算的,用于确认亏损和利润,而工商审计是用作工商局年度检查和确认的凭证。运行状态;那税收审查报告有什么好处呢?让我们来看看!!!
税收审查报告的六大优势
1.可以弥补损失并减少税收支出
《企业所得税法》规定,当公司亏损时,可以连续五年弥补亏损。为了弥补损失,税务局通常要求公司提供税务审查报告。
2.正确申报公司所得税
注册税务顾问会在进行税务审查时调整对企业的不当会计处理,通常可以准确地实施企业全年应缴纳的企业所得税。
3.传递税收风险
如果发布报告的公司受到税务局的检查,并且是由于纳税人的罚款和滞纳金所致,则该税将由公司承担,但罚款和滞纳金应由公司承担。由税务局承担或企业付款后,向税务机关要求赔偿。
4.可以减少税务检查的风险
税务检查可以分为两种情况:①税务专业检查; ②管理部门的案头检查
税务公司的税务审查报告将上传到税务局的内部网进行归档,税务局将在内部网收到下载报告。
一般来说,当税务公司看到企业发布的税务审查报告时,通常不会进行检查;同一管理部门的案头检查还可以看到税收公司发布的税收审查报告。请勿当场检查。因此,发布税务审查报告可以减少税务局检查企业的可能性。
5.利用签名的注册会计师或注册税务师的能力为企业节省税款
注册会计师和注册税务会计师通常会审核公司的总体会计,并在进行税务审核操作时与公司进行沟通。对于某些费用,他们将支付更多的税,有时还会更改几个会计点。结果,企业将少缴很多税,对会计处理不当,应要求企业调整帐目,并对企业的节税双税提出合理的建议。
6.如果发现逃税或逃税,则仅需缴税,而无需罚款。