要开曼群岛,一家拥有1000万利润的商业公司必须缴纳350万税款。我如何合理避免税收?不久前,我看到一个消息,一家服务公司每年赚一千万,而结果是超过四百万的税收。我们的税率怎么能这么高呢?小编告诉您,世界上很少,还有另一个国家比我们的国家更强大。谁都知道中国的三个最高记录:高税收,高收费和高房价。在中国出国是收费的,收入是税,而回国很昂贵。考虑到一年来的血汗钱中有40%需要移交给该国,尽管这是必要和强制性的,但我并不在意。回到话题,我一年赚了1000万,没有特别票,大约560,000增值税,250万的企业所得税,以及大约70,000的附加税,这还没有完成。奖金收入超过130万,法人终于获得了奖金。仅超过500万。在这种情况下,企业的生存面临很大的困难。对于企业的发展,税收筹划是必不可少的。税:我必须付我应该付的钱,我不应该付任何钱。该税收筹划如何进行? 1。减少税基并使用各种政策来减少税额的计算(在这种情况下,它还可以帮助公司减少部分税额,但症状无法治愈)。 2。减税率,无论所得税还是流转税,都有操作余地。一是要使会计清楚,将高税率和低税率的经济问题分开;二是了解针对特定行业,特定地区,特定产品和特定经济事项的优惠政策。此方法特别适合贸易。税率因地而异,可以由分支公司单独计算。 。 (这对于许多需要资本的公司来说是可行的,但仍需缴税)。 4。在税收低迷的环境中建立企业并享受当地税收支持(这是最合法,最方便的做法,当然,收益是非常可观的)。寻找税收萧条,以独资经营,新公司,分公司或子公司的形式解决税收萧条,享受当地优惠政策!地方政策:增值税由企业保留的50%-70%用于支持企业; (本地保留50%)企业所得税由本地保留的50%-70%支持; (本地保留率40%)注意:一个大纳税人用户无需为企业担心太多),我们提供全套服务:提前核实,注册,盖章,企业只需要提供法人信息。如果上述公司在税收萧条中建立了分支机构,那么让我们计算一下我们可以为他提供多少支持。相同的增值税值为566,000,本地保留* 70%= 198,100;公司所得税250万,本地保留率* 70%= 700,000。对企业的支持为19。81 + 70 = 8981万,这不需要物理办公室或更改公司当前的商业模式,并且可以轻松为自己节省近一百万。为什么不这样做呢?再说一遍:在税收低迷地区成立两家独资企业(为什么要成立两家独资企业,编辑说年营业额不超过500万),享受2%的当地税收评估,每家企业缴纳53。6万税收。纳税总额为107。2万。与400万元以上的高税收相比,一次性节省了数百万元。你们都知道吗有人会问,这合法吗?当然是合法的。这是一项本地政策,并且有本地文档。这些是贫困县和地区为了吸引投资而制定的政策。我们都知道它不能一直存在,但是在现在有政策的情况下可以利用它。就像过去的霍尔果斯一样,一开始它是多么的疯狂。许多大型企业,公司和娱乐界都在努力。不是为了政策吗?现在很晚了,注册费足以买一个锅。只有开曼群岛,阿里巴巴和其他大公司才有资格入驻。这仍然合法吗?尽管大陆的政策不如外部政策好,但要比支付400万要容易得多。进行税收筹划是合理和合法的。给企业带来的好处是巨大且可持续的!