一带一路 企业所得税优惠-一带一路 企业所得税

提问时间:2020-05-02 01:08
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admin 2020-05-02 01:08
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一带一路来了,看看税总推出了哪些税务服务举措

服务"一带一路" 哪些税收优惠政策助力企业"走出去

党中央提出了“一带一路”发展战略,国家税务总局发布了实施“一带一路”发展战略的十项措施。国家对“走出去”企业和“一带一路”服务发展的税收优惠政策主要包括增值税(企业)免税和零税率,出口退税,所得税抵免和税收协定。以下各章概述了相关的税收法规。

增值税

政策

1.差异税。

★《财政部,国家税务总局关于将铁路运输和邮政业务纳入营业税改增值税试行的通知》(财税[2013] 106号)第2号公告清楚了国际货物运输代理服务,是基于获得的总价和超额费用,减去支付给国际运输公司的国际运输费用后,余额为销售额。

2.免税。

★财税[2013] 106号文件附件3明确规定,试点纳税人将从2014年1月1日至2018年12月31日提供离岸服务外包服务,并由纳税人提供试点国际货物运输代理服务(符合相关法规)免征增值税。

★财税[2013] 106号附件4明确规定,由国内单位和个人提供的下列应税服务免征增值税,但财政部和国家税务总局规定的除外。应用零增值税税率:)国外工程和矿产资源的工程勘察和勘探服务。(2)会议展览地点在海外的会议展览服务。(3)仓储地点在海外的仓储服务。(4)有形动产的租赁服务,供标的物在海外使用。(五)为出口货物提供的邮政服务和送货服务。(六)在国外提供的广播电影电视节目(作品)的发行和广播服务。(七)符合第一条第一款规定但不满足第一条第二款规定的国际运输服务。(八)符合第二条第一款规定但不满足第二条第二款条件的港澳台运输服务。

“一带一路”纳税人,遇到税收问题怎么办

本月14日至15日,在北京举行了“一带一路”国际合作高峰论坛,主题为“加强国际合作,共同建设“一带一路”,实现共赢”。这是中国最大的世界家庭外交和令人震惊的世界,具有划时代的意义。会议结束后,一些网友会想到“一带一路”沿线国家进行贸易,但对当地的税收情况还不了解。我该怎么办?让我们仔细看看。

如果我去“一带一路”沿线的国家做生意,遇到税收问题该怎么办?

遇到问题后,您应该向所在国寻求国内法律补救措施。如果国内法律补救措施无法解决,您可以返回我国并申请发起“双边谈判”以帮助解决他的问题。这种“双边谈判”是“国际税收协定”中的一个条款。什么是“协议”?这里的编辑解释说,“协定”是两个国家关于“双边”的协定,是国家之间的协调。税收关系的法律依据。一方面,《协议》可以降低企业的税收成本;另一方面同时,如果遇到税收方面的歧视,也可以申请启动“双边谈判”解决。这样,如果企业遇到问题,可以通过申请启动谈判过程来帮助他解决税收纠纷并消除双重征税。

现在我们公司在海外,基本上会遇到什么问题?例如,会有信息不对称吗?

也经常遇到信息不对称的问题。出去之后,企业不了解其要投资的国家的法律环境,商业环境,税收政策以及税收收集和管理。目前,国家税务总局对企业的国家税收投资指南进行了研究。这项研究涵盖了95个国家和地区。到目前为止,我们已经发布了59份“国家税收投资指南”。它涵盖了投资国的一些法律法规,税收政策以及税收征收和管理,其中包括我们国家和东道国签署的《税收协定》的某些规定,以帮助公司规避在税收东道国遇到的税收风险。

超过90个国家/地区是否不局限于“一带一路”?

其中,我们发布了59份“国家税收指南”,涵盖“一带一路”中的40个国家。

例如,如果企业在本地参与合作与建设,那么他们所收到的收入是否应在当地征税?还是在我们国家?

这就是我们再次谈到的“协议”。当您去投资国时,您就是投资国中的纳税人。您必须按照东道国的税收政策和税收要求来申报税收。同时,根据《税收协定》的规定,您在东道国支付的税款可以退还给我们的国家实施税款信用。“协议”是消除双重征税的非常有利的手段。目前,我国与106个国家和地区签署了双边《税收协定》,“一带一路”沿线覆盖54个国家,基本覆盖我们的主要投资目的地。

是否已与相关国家/地区联系?这个过程顺利吗?

我们还将竭尽全力。例如,如果我们的一个核电项目在印度遇到了与税收有关的问题,那么我们就必须与印度当局进行谈判。这是非常困难的,但是我们付出了很多努力,最终达成了为我们的业务消除税收的协议。同时的争议也为我们的业务未来在印度投资打下了良好的基础。仍然有很多这样的例子。

因此,随着“一带一路”建设的进展,我们也期待着包括政策沟通和税收制度的改善,以便公司可以感觉到外出时的负担可以减轻并可以取得进展。更流畅我们也期待着这次首脑会议的成就。

如何落实"一带一路"发展战略要求 做好税收服务与管理工作的通知