服务行业节税筹划

提问时间:2020-03-04 02:52
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admin 2020-03-04 02:52
最佳答案

这样的税收筹划你也敢做?小心给企业带来巨大风险!

今天,我在互联网上看到这样一个问题已经很长时间了,并且我有很长的时间分享它。

背景:我们公司打算建立自己的购物中心来销售产品。老板雇用了一家财务和税务咨询公司来进行税务筹划。该计划如下:

解决方案说明:我们的公司只是一家贸易公司,但现在分为三家公司。消费者购买产品并按计划购买产品后,平台的虚拟帐户会将收入分成三个部分,即销售公司的销售收入,物流服务公司的物流服务收入和信息服务信息平台公司的费用收入。原始收入为13%

接近年底服务行业能在税收筹划方面做些什么?_扶持

企业合理避税,不是逃税,利用好这6项政策,做足税收筹划!

01

自2017年12月1日至2019年12月31日,金融机构向农民,小企业,微型企业以及个体工商户发放小额贷款的利息收入免征增值税。金融机构应当备妥有关免税证明材料,以备将来参考,并分别计算符合免税条件的小额贷款的利息收入,并按照现行规定向主管税务机关申报纳税;没有单独核算的,不免征增值税。

02

增值税小规模纳税人应分别核算用于加工,维修,修理和分销服务的商品或服务的销售,服务的销售以及无形资产的销售。销售商品或加工,修理及服务的增值税小规模纳税人,每月销售额不超过30,000元人民币(每季度90,000元人民币),销售服务和无形资产的每月销售额不超过30,000元人民币(每季度征9万元)元),从2018年1月1日至2020年12月31日,他们将享受暂时免征小微企业增值税的优惠政策。

03

自2016年2月1日起,免收教育附加费,地方教育附加费和水利建设资金的范围。当月营业额或当月营业额的月营业额不超过3万元(每季)纳税人每季销售或营业额不超过9万元人民币,并且纳税人扩大到每月销售或营业额10万元人民币(每季销售或营业额不超过30元人民币)万元)。

04

自2017年4月1日起,扩大了残疾人就业保障金的豁免范围。从工商注册之日起的三年内,将残疾人总数为20人(含)的微型企业调整为3人以下。调整豁免范围后,在剩余期间内,工商登记不满3年且共有30名(含)以下雇员的企业可以按照规定免征残疾人就业保障金;从2018年1月1日到2020年2013年12月31日,金融机构与小微企业签订的贷款合同免收印花税。

05

从2018年1月1日至2020年12月31日,小型和微薄企业的年度应税收入最高已从50万元增加到100万元,且年度应税收入少于100万元。具有人民币(含百万元)的小型微利企业,其收入减50%计入应纳税所得额,企业所得税按20%的税率缴纳。

06

从今年9月1日到2020年底,符合条件的小型和微型企业以及个体工商户的贷款利息收入免征增值税的单户信贷额度上限将从1提高万元到500万元。国家融资担保基金用于支持小微企业融资的担保金额不少于80%,其中单户信贷500万元及以下的小微企业贷款担保金额;个体工商户和小微企业主的经营性贷款比例不少于50%。

企业理想的税收筹划办法是什么?_园区

随着岁月的流逝,许多公司已经开始正常运作。在新的一年,企业的税收压力将成为重大的隐患。尽管在年底,国家发布了一项针对小型和微型企业的新政策,即月发票金额不超过100,000的公司免征增值税,企业所得税按5%的税率缴纳,并且仅适用于一般票。对于小型和微型企业,此政策可能仍然有帮助,但是对于具有一定规模的发票到一定数量的企业的发展,可以说是浪费金钱,这时还有另一种税收政策可以帮助企业解决这个困难总部经济的税收优惠!

总部经济最早出现在中国的上海。税收优惠政策极大地推动了上海的发展,为经济建设提供了极大的帮助。在总部经济区的投资对于企业税收筹划具有重要意义。首先,该公司无需在当地实体工作,因此适用于该国各个地区的企业。其次,注册和开具发票非常方便。园区政策的实力也很高,不会影响其主要公司的正常运营。对于有税收压力的企业来说,这可以说是双赢,它将经济GDP带入园区,同时减轻了自身的税收压力。

1.园区内企业缴纳的增值税由企业当地保留额(50%)的50%〜70%支付,当月缴纳税款,并兑现支持费。下个月。例如,该公司当月在公园支付了100万增值税,当地保留了50万。次月,公司为公司提供了25万至35万的支持。

2.园区内企业缴纳的企业所得税由企业支持的50%到70%的本地保留(40%)。以一百万为例,它得到企业的支持从200,000到280,000。另外,大型纳税人逐案讨论,对企业的支持率根据企业税额进行调整。!!

3.此外,本地注册的个人所有制企业也可以享受批准的收款政策。批准的所得税率为2%,综合税率为5.36%。它被许多低成本和高利润的服务型企业使用。

为您推荐的减税政策:

总部经济投资:江苏苏北是国家总部经济投资的重点城市。与全国相比,税收优惠率具有很大的优势,地方政府大力支持总部经济投资模式。

公司可在注册后立即享受税收优惠,在苏北地区注册新公司或分支机构,

企业不需要实际存在,也不需要任何投资,也不需要更改企业的现有业务模型。如果企业本身得到国家优惠政策的支持,

可以叠加享受园区的扶持政策,而不受地域限制,其他省市的企业也可以享受园区的财政扶持政策,而不受行业限制,即注册投资促进。

可以享受本地保留的增值税,50%〜70%的企业所得税支持,50%的本地增值税保留和40%的本地企业所得税保留。

公园的政策是稳定的。它在当月支付,在下个月退还,然后每月退还。

以最近在我们园区定居的某家贸易企业为例:该企业每年缴纳1000万增值税,本地存款为50%,支持为70%,支持350万

年度公司所得税缴纳额为1000万,本地存款为40%,支持率为70%,支持为280万。支持政策是稳定的,下个月的支持将在当月支付,并每月提供支持。

欢迎公司领导来考察和讨论合作,尽早达成共识,并帮助企业达到更高的水平。

服务行业税务筹划怎么做到合理节税?_企业

许多公司希望降低成本。在高税收负担下,合理的税收筹划是非常必要的。服务行业的许多客户都在问:我们如何节省税款?实际上,不同的行业对三种主要税种有不同的考虑。

一些现代服务公司面临以下问题:

1.人力资源成本较高,几乎没有进项税额减免,公司的增值税进项额少,增值税负担重;

2.公司的支出费用和高利润率的合格票据较少,而且25%的公司所得税很高;

3.公司的高管/股东和高薪员工的个人所得税很高。

的目的是避免双重征税并减轻税收负担。对于劳动成本较高,劳动密集型和情报密集型服务的服务行业,无法开具增值税的人工费用发票,因此无法从增值税中扣除。现代服务业中的咨询和认证,文化创意,信息技术和物流服务等非生产性服务公司可能会在业务改革后增加其税收负担。可以给出以下建议:

1.根据纳税人身份进行税收筹划

中小企业可以申请小型纳税人。现代服务业中小规模纳税人的税率为3%。与5%的营业税相比,直接减轻了税收负担。缺点是不利于市场竞争。如果客户需要特殊的增值税发票,小规模的纳税人只能让税务局开票。如果公司可以获得足够的投入发票,它将选择一般纳税人身份。

2.注册减税

服务业没有固定地点的要求,开展业务时不一定有固定地点或固定办公空间。为了发展区域经济,各个地区都有不同的财政支持和激励政策。例如,重庆东南部的某个公园可以支持偏远的办公室工作,并且最多可以给当地60%的奖励和支持。(每个案例讨论一次)

III。组织结构中的税收筹划

将企业的销售部门或特定项目拆分为一家独立公司,可以增加计算限额的基础或享受税收优惠政策以减轻税收负担。

综上所述,我们可以看到,从业务改革开始,从纳税人身份到投资方向,选择设立分支机构或新公司是减轻税收负担的​​关键。因此,服务企业可以选择在税收低迷地区设立分支机构或注册新公司。豫东南公园将是一个不错的选择。

当然,上述方法不仅可以局限于服务行业,而且生产和贸易企业还可以拆分服务行业来享受它。例如,珠宝制造企业可以将珠宝设计部分分开,但企业本身仍属于生产和贸易企业。也有可以拆分产品研发中心,销售促进中心等的集团公司。一般来说,它是一个集团型企业,但其研发中心和促销销售都适用于服务业的优惠政策。

对于进驻苏北园区的企业,可以享受以下财政支持和激励政策:

1.增值税纳税人保留的50%-70%奖励

2.地方所得税优惠的50%-70%

企业的合理避税主要取决于如何在增值税和企业所得税两个方面节省税款。

例如,在我们江苏北部的园区中,如果公司保持原始的业务模式和营业地址,则将新建立的营业地址注册到低税区可以享受50%的增值税作为增值税。当地财政收入。%-70%提供财务支持奖励;

以最近在我们园区定居的某机械制造企业为例:该企业每年支付1000万增值税,本地存款为50%,由70%支持,由350万(年度公司支持)缴纳所得税1000万,本地保留40%,根据70%的支持,为280万。支持政策是稳定的,下个月的支持将在当月支付,并每月提供支持。

总体上可以减轻企业负担多达50%!

全国仍然有许多优惠税收政策,但是在选择减税政策时,财政支持的比例是一个重要的考虑因素。同时,应考虑政策实施周期和政策实施的稳定性。在这些地区,我们的公园有是很好的选择,公司可以选择专业的税务筹划团队来获得全过程服务。

为企业提供税务筹划服务,普道科技推出「捷税宝」

税收一直是一个敏感的话题,也是一个复杂而专业的问题。

由于范冰冰等人的税务案例众所周知,在公众心目中,合理的税收节省和税收筹划等中立服务项目已成为逃税的代名词。简单地将税收计划归类为逃​​税实际上是一种懒惰的想法。例如,阿里巴巴在开曼群岛注册公司也是一种合理的税收筹划行为。作为一种监管手段和手段,税收反映了政府对不同行业的支持。对于不同的行业,没有公平的税收。对于响应国家呼吁享受税收优惠的企业家,这是一项合法权利。

36 recently最近联系的“普道科技”是一家为企业提供专业税收筹划的技术公司。目前,其产品包括结宝和结缘宝。

在创立普道科技之前,创始人邓立正曾在《财富》 500强公司和四大会计师事务所工作。离开四大巨头后,邓立正创立了普岛技术公司,该公司在早期就作为咨询公司运营。从2013年开始,为了向更多公司提供财务和税务服务,Purdue Technology已过渡到“会计工厂”模式,并推出了两款产品:Easy Finance和Taxation。在2015年和2016年,它获得了丰瑞资本和华英资本的投资。经过3年的验证,邓立正认为会计工厂模式存在局限性。因此,从2016年开始,普道科技就孵化了“杰税宝”项目。

“大约在2015年,市场上出现了许多会计工厂模型初创公司。当时,每个人的创业想法都相对简单。无论是使用软件来增强自身能力还是使他人能够出口服务,它们本质上是为了极大地降低成本,在获得公司流量后,可以通过其他方法来实现。邓立正说。小型和微型企业的自然死亡率过高,每2-3年将杀死一批企业,导致企业的销售成本很高。会计工厂模型难以继续的原因不限于此。邓立正分析说,会计工厂也有以下局限性:

首先,簿记服务的同质性非常严重,低级别客户没有忠诚度,并且由于另一家公司提供的价格较低,客户将替换供应商;

其次,在激烈的价格战中,利润率越来越低,这与簿记员的年薪增长要求不一致。簿记服务仍离不开人力,无法避免人工成本;

第三,小型和微型企业的付款能力有限,无法为更多的增值服务付费;

第四,即使服务客户群中的某些公司得以生存和发展,但在其支付能力提高之后,他们将不会寻找低端品牌的其他服务提供商。

在为客户提供服务的过程中,普道科技发现,一旦企业获得收入,愿意支付的第一个财税增值服务项目就是税收筹划。“帐目核算是客户眼中成本的逻辑,而税收筹划是利润眼中的逻辑,因为经过合理的计划,节税资金远远超过了服务费,客户对价格也不那么敏感。”邓立正介绍。“税收计划需要专业知识,而企业只是需要,这决定了产品单价高和毛利润高的特征。”

在中国,有数千种与税收优惠有关的政策,而且各地可能有不同的地区法律法规。严重的信息不对称,较高的专业实施门槛以及较高的时间成本,导致许多公司直接忽略了税收筹划流程,或者在知道有税收优惠时仍自愿放弃补贴。

过去,当公司需要进行税收筹划时,通常的方法是寻找专业的税务会计师进行咨询。获得解决方案后,他们需要自己实施。捷豹所做的是提供更加标准化的税收筹划服务。捷豹税务咨询团队从数千种政策中选择了应用范围最广,最可行实施的40多种政策,并将公司设立,税收外包等服务背后的政策打包为一站式服务,并进行了封装。将它们打包在一起。在应用程序中。邓立正告诉36氪,过去,在为企业提供公司注册和财务管理服务时,即使有一个应用程序,老板也不一定会使用它,但是结水宝让老板在第一天就使用该应用程序进行操作。公司的成立。,老板在随后的财税服务中会自然使用APP。

杰税宝产品界面

除了捷豹,普道科技也正在孵化另一个新项目捷豹。邓立正说,中国大约有2万个公园,对公园的投资需求很大。同时,将出台一些优惠政策吸引企业入驻。但是,在园区内寻找项目通常依靠线下活动,效率相对较低。界源宝将在网上移动园区信息和优惠政策,建立园区政策数据库,并邀请负责园区投资的园区负责人使用界源宝。项目方不仅可以快速匹配jieyuanbao应用程序上最合适的公园。您可以直接在总监级别与公园负责人交谈。目前,揭源宝尚拥有10,000多个在线公园,超过15,000名负责人。在解放碑上发布该项目的当天,可以看到500多个公园。在每个项目发布的当天,将有20至30名公园负责人负责沟通。目前,已有数十个项目登陆。