谷歌国际避税方案,谷歌国际避税事件

提问时间:2020-04-23 01:59
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admin 2020-04-23 01:59
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苹果谷歌是如何避税的?

它主要使用转让定价来转移利润,并使用国际避税天堂避税。还存在滥用国际税收协定,通过信托转让财产,削弱资本和选择有利的公司组织形式的情况。他们有专业的团队来量身定制一套完整的避税计划。

具体来说,您可以百度提及我提到的名词。

谷歌公司的避税方式中国公司是否可以借鉴?

是的,跨国公司可以从中学到东西。但是每个公司都有自己的方法,您最好找律师计划好计划。

Google采取了转移价格的避税策略,即将不同的离岸公司注册为子公司,然后使用这些不同的子公司转移资金,将税收收入转移到低税率和转移支出的避税天堂致高税收国家和地区

谷歌利用税务漏洞进行避税是怎么回事

避税主要是发挥不同国家的税率差异,以及一些政策空缺,例如母国的高税率,以及非本国收入的离岸非本国征税,那么就可以将利润分配给本国一种。

工业,生产和销售企业,主要方法是转让定价,即以不公平的价格卖给关联公司,如上所述,成本为500万的iPhone应出售1kw,对500w征税利润,但是当第三个未收到所得税的国家易手时,成本价格会以稍高的价格卖给中间国家,然后市场价格卖回给本国或目标国家。

如果像Google这样的互联网公司要将大量的知识产权,专利和其他无形资产转移到像爱尔兰这样的低税国家,则具体操作也将通过荷兰空壳公司来逃避当地的爱尔兰人税,但是原理是一样的。大量无形资产的许可费降低了美国,欧洲大陆和其他国家/地区主要业务地点的利润,并在避税方面发挥了作用。

哪位大虾请提供一下国际避税与反避税案例分析资料嘛?

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国际避税方法的案例分析

这家美国Ishiya跨国公司已在避税天堂百慕大设立了Imei子公司。Isia Company向英国出售了一批商品,销售收入为2000万美元,销售成本为800万美元,美国所得税率为30%。Isia Corporation将这次交易的收入转移到百慕大公司的帐户中。由于百慕大没有所得税,因此该收入无需缴税。

根据正常交易的原则,该公司在美国应缴纳的公司所得税为:

(2000万至800万)×30%= 360(万元)

但是,Yisiya公司没有通过“虚拟避税天堂业务”在公司的美国帐户上显示此交易。尽管位于百慕大的Imei子公司有收入,但无需纳税。如果Imei子公司使用该账面收益进行投资,则该收益也可以免征资本所得税;如果Imei子公司将此收入捐赠给其他公司和企业,它也可以支付赠与税。这是避税天堂的好处。

[案例284]

美国Mantefu公司在中国和日本设有两个分支机构:金刚公司和清逸公司。美国,中国和日本的公司所得税税率分别为35%,30%和30%。美国允许采用逐个国家/地区的抵免法进行税收抵免,但是抵免额不得超过与美国税率同时计算的收入金额。假设今年曼特夫公司在美国实现应税收入2400万元;金刚公司在中国的应税收入为500万元人民币;日本青衣公司亏损100万元。为了减轻税收负担,曼特夫公司采取了以下措施:降低出售给青衣公司的材料的价格,使青衣公司在日本的应税收入从0变为100万元。

让我们分析一下公司整体税收负担的​​变化。

1。正常交易条件下的税收负担

(1)金刚分公司已在中国缴纳了所得税:500万×30%

=人民币150万元

在美国的信用额度:500万×35%= 175万实际税收抵免额为150万元。

(2)青衣支行已缴纳所得税,在美国的信用额度为0。

(3)Mantefu公司的总信用额:150万元+ 0 = 150万元。

(4)Mantefu Corporation的已付美国所得税金额:

(2400万+ 500万)×35%150万= 865万

2。交易异常时的税收负担

(1)金刚分公司在中国已缴税:300万×30%= 90万元

金刚分行在美国的信用额度:300万×35%= 105万元,

90万元<105万元,信贷额度为90万元。

(2)青衣支行在日本已缴税:100万×30%= 30万元

青衣在美国的信用额度:100万×35%= 350,000元,

300,000 <350,000元,信用额度为300,000元。

(3)Mantefu Corporation在美国的总信用额:900,000 + 300,000

= 120万元

(4)由于曼特夫公司降低了对青衣公司的材料销售价格,曼特夫公司的销售收入减少至2200万元人民币(即2400万元人民币至200万元人民币)。Mantefu Corporation缴纳美国所得税

=(2400万+ 300万+ 100万)×30%-120万

= 860万元