新开企业企业所得税自查报告-新开企业企业所得税优惠

提问时间:2020-05-02 08:24
共1个精选答案
admin 2020-05-02 08:24
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新企业所得税法出台后,新办的企业在所得税上有什么优惠啊

企业所得税自查报告范文

新办企业减免所得税申请报告范文

申请企业所得税减免时应提供的文件:

《企业所得税减免税管理办法》规定:申请减免税的纳税人必须向主管税务机关提供以下书面信息:

(1)减免税申请报告。包括企业的基础,范围,期限,数量,基本情况等。

(2)纳税人的财务会计报表;

(3)营业执照和税务登记证复印件;

(4)根据不同的税收减免项目,税务机关还需要其他材料。

公司申请公司所得税减免的报告

Xxxxxx国家税务局:

#####集团公司于2005年投资1亿元,在昆明市###地段####㎡(##级)高端商品交易领域(以下简称“作为购物中心)。购物中心的建设是为了响应云南省政府的号召,积极调整云南省的产业结构,努力培育云南省地方税收来源。二是扩大,规范和发展云南省珠宝玉石市场。根据公司的计划,以商场为平台,云南省珠宝玉器的加工,批发,零售,展览,培训等方面将在五到十年内升级为国际标准。有助于调整云南省的产业结构,培育地方税收来源和就业。

现为#####集团公司为了更好地实现上述目标,该公司于2006年6月在云南省工商局########管理公司(以下简称“作为我们的公司)。我公司是一家新公司,注册资金:###### 10000元;合法代表: ####;公司地址: ##########;公司业务范围:#######。由于购物中心将于2007年1月开业,因此我们公司将在那时全面管理购物中心事务。目前,我们公司也正在建设中。在招聘过程中,公司响应了政府的号召,并积极招聘了下岗工人。目前,正在编辑人员##,该人员拥有“再就业优惠证书”的##名称,并负责##%。根据国家税收相关政策和我公司的实际情况,我公司申请了三年的企业所得税减免。

如果否,请指定!

########公司

200x年x个月

财务报表参考06

企业所得税自查报告

[标准答案]:问题1:储存的增值税-我已经支付的增值税吗?答:可以。问题2:仓储企业所得税-----已缴纳的所得税是否已填写?答:可以。问题3:增值税进项税转出自查---我应该填写什么?在将您的单位用作进项税抵扣后,输入在以下情况下应转出的进项税:第十条以下各项的进项税额不得取消从税额中扣除:(1)购买非增值税应税项目,免税项目,集体福利或个人消费的商品或应税劳务; (2)所购商品及相关物品的异常损失应税服务; (三)产品和制成品消耗的购进货物或者应税劳务异常损失的; (四)国务院财税部门规定的纳税人消费品; (5)第5条问题(1)至(4)货物的运输成本和出售免税商品的运输成本4:弥补(减少)损失的自查所得税-是可以在我的审计中弥补的数字报告?填写今年可以弥补的金额。问题5:年度企业所得税缴纳-是否已缴纳实际所得税?答:可以。是问题6:企业所得税金额的自查和申报-审计后应付的所得税+实际支付的所得税?弥补损失后填写应付所得税。Ma谢谢你嘴唇妈佡谢谢你!您可以添加您的Q吗?将来,如果您对会计一无所知,我最好问您!//好(1)不好(0)(showId +"g")(showId +"b")华山论剑[标准答案]:相关问题?小型增值税纳税人公司的年度关联业务交易报告表是什么?填写?相关搜索纳税人自我检查报告表纳税人自我检查报告报告纳税人自我检查报告样本文章纳税人自我检查报告纳税人自我检查报告描述纳税人自我检查报告表格纳税人自我检查报告报告纳税人自我检查首先需要理解其他答案,为什么需要填写此自检表格?只有这样,它才能成为目标。通常很简单,根据上述要求编写。1,自我检查:经过自我检查,公司于2008年遵守了各项税收法规,可以准确计算企业的收入,成本和费用,及时完成纳税申报和纳税,有没有逃税或纳税。2:检查什么税?国家税还是地方税?2008年1月至10月,A; **税:人民币凭证号:B:……C:……滞纳金:无3:如果有,请填写真实情况;如果没有,请填写“无”。:锚?? [标准答案]:是的,我认为可以。自由云中的野鹤[标准答案]:如实填写前六个空格,计算您已提交的部分,最后两个空格通常不填写。因为您的公司没有扣除尚未扣除的增值税,也没有使用所得税来弥补损失。 [标准答案]:您可以填写数据进行自检和存储。如果您有自我检查和补充只需填写一下,不要填写9针芝麻官员[标准答案]:既然企业正在进行自我检查,那么最好请您的主管自由,现代地飞行[标准答案]:不是您之前支付的是填写您的自检数据如果您有自我检查补充报告,请填写该报告并将其留空。不要填写答案。补充问题1:仓储增值税-是我已经支付的增值税吗?答:是的(不是自我检查后支付的金额)。问题2:仓储企业的所得税是应缴纳的所得税吗?答:是(自查后未支付的金额)。。问题3:增值税进项税转出自查-我应该填写什么?填写您应为此进行自查4的进项税转移额:所得税的自查以弥补(减少)损失---是我可以在审计报告中弥补什么?填写您今年可以补足的金额,但表格没有补足。问题5:年度企业所得税缴纳-是否已缴纳实际所得税?答:可以。是的问题6:企业所得税金额的自查和申报---是审计后应缴纳的所得税。