可以从要在当月晚些时候(每年)支付的所得税中扣除多付的税款。如果您在本季度支付的费用更高,那么您在下一季度支付的费用就会减少。在下一个声明中,当期多缴的税款将列在“预付在“所得税”中,报告将自动反映当期应缴纳的税款,即上期应缴纳的超额税款将在本期扣除。
具体情况是这样的:在去年第四季度的公司所得税申报表中,成本部分输入错误,银行帐户被扣除。但是,该报告尚未宣布,最后解决尚未完成。有什么补救办法吗?报告报告时,
可以输入正确的数据吗?然后扣除下一年的超额所得税部分?如果可能的话,是否有必要在税务局办理手续,还是仅在帐户本身上办理手续?
提交报告时可以输入正确的数据,并扣除下一年的多缴所得税部分。
您的报告是否已审计?是否有任何税收调整?