一个小伙伴经常问编辑,我怎样才能成立一个小公司以合理地节省税款?谈到合理的节税,编辑说,亚里山大学认为要了解税收筹划,基本要求是要了解税收法律和会计方法,会计处理方法,否则要避免说话。
税收筹划有很多方法。简要介绍常用方法:
免税政策可以指增值税,企业所得税等特定的税收优惠政策,以使企业自己成为免税人员或从事免税活动,或者使税收对象免税。基于此,选择和调整业务范围或为多元化的业务创造条件:
①如果主要业务是商品销售,则可以选择一些免增值税的业务或产品并与之合作;
②如果从事商品销售,则可以另外从事蔬菜的批发和零售,因为蔬菜的流通无需缴纳增值税;
③符合条件的企业可以从事出口业务,符合条件的出口商品可以享受退税,免税政策。
出于相同的原因,您还可以利用相关的减税措施。
企业还可以通过选择使用税率差异来从事行业,行业,地区等来达到少交税的目的。
其他方法包括递延税期,转让定价计划,会计方法等.......有实际操作的理论基础,也很困难,在实际工作中更难实施不懂理论。我不再重复。
合理地节省税款是一种直接,有效且可操作的方法。您可以参考各种税种的优惠政策,并从中选择用于生产和商业活动的项目。如果在企业中雇用残疾人能够反映企业的社会责任并享受税收优惠,那是不值得考虑的。
谈到税收筹划,老板们希望做到确定,无风险并最大化税收利润。这就像解决数学问题,逐步计算并最终得到答案一样。但是,实际的纳税行为是复杂多变的,很难找到唯一的答案。但是,我们不能否认税收筹划的作用和功能。真正地了解税收筹划将大有作为。
税收筹划:
税收筹划是指纳税人在税法允许的范围内适应政府的税收政策指导,并利用税法给予的税收优惠或选择机会进行科学合理的金融活动,例如自己的运营,投资和分销为节省税款而预先计划和安排的一种财务管理活动。({}}税收筹划方法:
1.正确使用优惠政策。当前的优惠政策通常集中在对行业的偏好和对本地区的偏好上。例如,软件行业从开放之日起的第一年至第二年免征所得税。这些政策的出台无疑将在支持和促进中国软件产业方面发挥强大作用。因此,在投资领域做出决策时,各行业享受税收优惠政策的比较应该成为重要的决策基础之一。因此,把握国家政策的宏观趋势,顺应国家的产业定位,积极响应政府政策,尽可能享受国家优惠政策,是企业税收筹划的首选。
2.将高税收义务转变为低税收义务。当可以针对同一经济行为实施多种方案时,纳税人会尽量避免采用高税收负担的方案,并将高税收负债转化为低税收负债以获得税收优惠。
例:
如果综合性企业是一般增值税纳税人,则可以在销售建筑装饰材料的同时提供装饰服务。这导致了销售商品和提供不受增值税影响的劳务的混合销售行为。
税法规定,应对混合销售征收增值税,其销售应为商品和非应税服务的销售总额,以及所涉非应税服务所用商品购买的进项税在混合销售中符合规定的,准予从销项税额中扣除。可以看出,如果不将这两项业务分开核算,将加收17%的增值税,劳务可抵扣的进项税额相对较小,会加重企业的税负。如果采用公司的税收筹划,装修施工团队将成为独立子公司,按照现行营业税征收规定,将装修业务的税率从17%降低到3%,税负将大大减轻,可以有效降低边际税率,减少税收负担。
3.递延税款。递延税款可以将现金留在企业中用于营业额和投资,从而节省融资成本,并使企业业务受益。在利润总额很高的年份,递延税款可以降低公司所得税的边际税率。同时,由于资金的时间价值,纳税人收到的递延所得税收入等于递延所得税乘以市场利率。
简而言之,企业将通过税收筹划,将以限制为导向的税收杠杆功能有机地整合到他们的财务决策和战略选择中,以促进其整体财务管理行为的科学化并最终实现其最大利益。因此,企业在进行税收筹划时,必须分析具体问题,根据企业的风险状况制定切实可行的风险管理措施,为税收筹划的顺利实施做准备。
”
自9月2日下午以来,国务院第六次大检查的16个检查组先后到达各个省,自治区,直辖市,进行为期10天的现场检查...例如,在第八次检查组抵达后,第一次与山东省政府举行了对接会,检查组成员被分为一个综合小组,减税,稳定,扩大就业,深化“分权管理服务”改革,优化经营环境,促进创新驱动发展,合理扩大有效投资。
“-新华社
在2019年,中国政府的当务之急是实施大规模的减税减费措施。
根据国家税务总局发布的数据,
今年上半年,
9月5日,国家税务总局和青海省税务局举行新闻发布会,公布了有关数据:“ 1月至7月,全省累计新增税收减免(收费)31.05亿元,其中:增值税减免以及相关扶持政策,税收减免10.6亿元;个人所得税改革减税10.11亿元;小微包容性政策减税3.89亿元。
自今年年初以来,邯郸市采取了多种措施,提供切实可行的措施,加强保护,抓紧落实,有力地促进了各项税收减免政策的实施。上半年,共计减税25.2亿元,其中增值税减免14.4亿元,小微企业含税减免3.8亿元,个人收入4亿元。减税和1.7企业所得税减免亿元。
减税的深层影响是最终促进经济发展,即利用政府收入的“减”来换取公司利益的“增加”和市场的“倍增”活力。那么,公司如何做才能获得真正的“增加”?
Bao公司的编辑认为,重要的是企业要享受正确的税收优惠政策。目前,企业可以在各地享受许多税收优惠政策。通过“税收筹划”,合理运用适合企业的税收优惠政策,可以减轻企业的压力。
王是一位设计师。 2018年2月,他成立了一家有限公司(一般纳税人),然后开始营业。截至2018年6月,他已开具1000万元发票。在此期间,花费了约300万元人民币的办公费用。让我们计算一下王总要缴纳多少税?(税率为10%;保留两位数)
由此可以看出,虽然扣除了一些费用,但仍需缴税3156.58万元,与利润接近,仅为68684万元。由此可见,综合税率已经达到:315.658 / 1000 = 31.57%。经过
税收筹划后:
来自我们的税收计划
节省:315.658-79.108 = 23655万({}}的节税率高达236.55 / 315.658 = 74.94%
合理地节省税款并帮助企业减轻税收负担绝对是未来公司发展的趋势之一。那么,税收筹划的常见方式是什么?目前,企业可以在各地享受许多税收优惠政策,包括西部大开发政策,经济开发区税收政策和工业园区税收政策。
今天,公司的小宝将为您详细介绍经济开发区和工业园区的税收优惠政策。
针对有限公司的优惠税收政策
企业可以根据公司纳税规模在园区内设立新公司,分支机构或在园区内迁移,定居,并享受增值税和企业所得税的扶持政策。该公司对该行业几乎没有限制。入驻企业。
1.增值税:由当地储备的40%-70%支持。
2.企业所得税:由本地保留率的40%-70%支持。
此外,企业还可以申请个人独资或合伙企业。个人生产和经营所得税享受批准的征收政策。
独资企业的优惠税收政策
企业可以选择在公园内建立一个或多个独资企业,例如工作室,服务中心,咨询中心等。在园区内交纳税收,享受批准的征收政策,这种节税的效果更加明显。
不同省份,城市和未使用地区的公园收税率不同。应该根据企业的具体情况对此进行分析。例如,如果在湖北或上海的一个公园内建立一家独资个体企业,则将征收个人生产和经营所得税,对小规模纳税人征收0.5%-2.1%,对0.5%-3.1%征收适用于一般纳税人。
特别记者张涵从纽约报道
美国新税制改革
美国总统特朗普即将迎来100天的行政管理,而税制改革是其行政计划的重中之重。根据本报记者了解到的情况,税制改革方案仍然坚持将公司税降低至15%,但不包括贸易伙伴广泛批评的边界调整税。这是个好消息。
但是,外界更担心美国国会是否通过了这项税收改革计划。毕竟,如果仅不减税,美国财政赤字将进一步增加。目前,美国国债的上限也正在审查中。
特朗普的医疗改革计划进展不顺利。税制改革将会如何?重点在哪里?本主题从不同角度探讨此问题。
特朗普上任一百天之际即将宣布“历史上最大的减税措施”。该计划包括大规模减税措施,例如将企业所得税从35%降低到15%。同时,新计划可能会放弃有争议的边境调整税,该税已因制造贸易壁垒而受到多个美国贸易伙伴国家的打击谴责。
据报道,税收改革计划将于北京时间4月27日凌晨宣布。根据目前的报告,预计仅包括税收改革的总体原则。非正式立法,一些媒体也称此计划为董里受欢迎的“愿望清单”。
但是,在当地时间4月25日晚上,白宫官员在一次采访中透露,该计划的总体情况目前已经确定:公司减税从未像现在这样,中产阶级已适当减少了税收,并且边境税已经取消。
“这种减税措施将比历史上任何时候都要强大。这可能是我们见过的最大的减税措施。”特朗普曾经告诉美联社。
这项减税法案被认为是特朗普政府最令人期待的改革。自2016年11月8日选举以来,美国股市上涨近10%与减税和放松管制的预期有关。税制改革还将影响全球贸易,美国财政乃至美元的方向。
宣布减税计划后,该计划将在国会审议。从目前的角度来看,随着边境税的取消,大规模减税的债务可持续性值得怀疑,而在债务和财政问题上更加保守的共和党人将很难获得支持。
美中关系委员会主席斯蒂芬·奥林斯(Stephen Orlins)在接受《 21世纪经济报道》独家采访时说,自特朗普上任以来,外交领域发生了重大变化,但国内改革一直很困难。
尽管他的共和党控制着国会两院,但医疗改革法案的先前否决权被认为是特朗普最大的挫折。实际上,特朗普将在星期六掌权100天,在此期间他未能在联邦一级实施任何大规模的改革。他唯一的政治优点是他当选的保守派法官已获国会批准。
公司减税达到美国历史最高水平
尽管周三的减税计划尚未宣布,但减税的规模在各种报道中都显而易见。据《华尔街日报》报道,特朗普已要求白宫幕僚在一项税改方案草案中将公司税从35%降至15%。
此税率低于众议院共和党领导人拟定的计划中试图实施的公司税率,但大致上与特朗普的竞选目标相符,即将公司税率从税率降低一半以上。目前的35%。。
但是,这种减税措施使许多人感到惊讶。根据美国税收基金会(American Tax Foundation)分析师斯科特·格林伯格(Scott Greenberg)的说法,1986年的税收改革法案将个人税率从50%降至28%,下降了22%,是自1940年以来的最高水平。肯尼迪总统和林登·约翰逊总统都将税收削减了21%。
美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)暗示,减税的成本可以通过促进增长和为政府创造新收入来抵消。
在鼓励业务发展的同时,除了降低公司税率之外,特朗普还打算对留在海外的美国公司的利润征收10%的税率,以寻求现金回收以刺激国内投资。
目前,美国公司的离岸利润储备规模高达2.6万亿美元。
海外利润汇回美国后,将被征收高达35%的税。特朗普去年年底表示,他将对美国公司汇回的海外利润征收10%的一次性税,以将海外资金吸引回美国用于创造就业,业务发展和特朗普的财政刺激计划。
此外,《华尔街日报》说,定于周三发布的税收改革计划可能包括对个人所得税税率的调整。特朗普表示,他希望减少个人所得税的税阶,以及中产阶级的减税。
周末,在国际货币基金组织在华盛顿举行的年度会议上,姆努钦说:“未来的美国纳税申报表将在明信片上完成”,以说明他简化美国税收的决心。
取消边境管制税
当地时间4月25日,《纽约时报》引述两名熟悉此事的人士的话说,边界调整税不会在周三的白宫税收计划中出现。
根据先前的计划,美国可能会对从某些国家进口的商品征收20%的税率的边境调整税计划。
特朗普的各种税收改革,这一改革具有国际影响力。德国财政部长朔伊布勒和许多美国贸易伙伴高级官员对美国征收边境调整税表示保留。。
一位知情人士说,边境税可能会在以后进行重新评估,但在白宫周三宣布新的税收计划之前,边境税已被搁置。
边界调整税最初是共和党众议院议长保罗·瑞安(Paul Ryan)等人提出的税制改革提案的核心,该提案要求对进口产品征税,并要求对出口商品免税。该税收旨在在未来十年内筹集1.1万亿美元,以弥合因减税而对个人和公司造成的税收缺口。
这项税收正面临包括沃尔玛在内的大型跨国公司的反对。零售商,汽车制造商和其他依赖国外零件和供应商的制造商将受到打击。特朗普上任后,边境税的暂停是另一个重大政策转变。
国会压力尽管
减税措施受到市场欢迎,但其可持续性一直受到强烈质疑。从该计划的角度来看,目前只有减税而没有增税。市场认为,特朗普政府将减税比遏制美国预算赤字更为重要。
据国会税收委员会称,税率每降低一个百分点,联邦政府的收入将在十年内减少1000亿美元,因此,降低20个百分点将使政府的税收减少2万亿美元。
减税带来的挑战是,在财政上保守的国会共和党人可能会反对,因为他们担心这会严重影响联邦政府的预算和政府债务。
众议院议长保罗·瑞安(Paul Ryan)和特朗普(Trump)朝着同一方向前进。他还普遍同意大幅削减个人所得税和公司所得税,但两者仍存在重大差异:Ryan希望将公司税率降低至20%。
赖安(Ryan)警告说,如果再削减5%,最终的税收计划将无法维持税收中立。没有民主党的支持,税收计划必须满足税收中立性的要求,才能达到立法者为使税收调整可持续而制定的标准。
许多民主党人表示他们将不支持这一计划。
医疗保健改革,税制改革和基础设施计划。这是特朗普推动一百多天的三项立法。但是,医疗改革是不利的,未能通过国会。税收改革急忙提上了日程。当特朗普上周宣布他将推出一项税收改革计划时,连白宫和共和党人都措手不及。
国会担心联邦赤字飙升是通过税收改革方案的障碍之一。当前还建议关闭税收漏洞并增加其他税收,作为弥补财政赤字的手段,以减少减税措施对预算赤字的影响。
一些民主党人表示,如果税收改革计划涉及为基础设施项目提供资金,则有可能吸引民主党人坐在谈判桌旁,并推动国会实施税收改革立法。
企业节税方法。节税是指纳税人没有违反税法立法精神的事实,当有多种税收选择时,纳税人会充分利用税法固有的一系列税收起征点,减税和免税待遇。以最小化税收负担的方式处理金融,运营和交易事务的优惠政策。这个国家没有让你避税!避税的潜台词实际上是逃税。现在,公司正在谈论节税。从某种意义上讲,这也是一种税收筹划。就税收筹划而言,许多所谓的筹划实际上不是企业的责任,而是税务局的责任。。因此,在节税方面,我们也必须注意合理,合理和合法。以下是对公司节税方法的10种节税技术的简要说明。
1.公司节税方法-一份礼物,既是好礼物,又是精美的礼物。 2000元的家电和400元的小家电。如果送出礼物,则应支付2400元的增值税。现在我们回到计划:向客户出售两种产品,并给他们提供400元的折扣,其中2,000元以15%的折扣出售,而400元以25%的折扣出售。这样对客户来说实际支付2,000元与买一赠一的效果相同。对于购物中心来说,因为是价格折扣,所以没有赠送礼物的行为,只要按实际营业额2,000元支付增值税即可。一些营销人员觉得这很无聊。更改方法符合税法,如果未更改,则需要支付68元的附加增值税。对于公司征税来说,这不是一件无聊的事情。2.依法签署可以节省设备公司的税款。设备生产完成后,有必要为建筑物内的客户提供安装服务。财务人员非常清楚:这是一站式服务。转售产品是一种混合的销售行为。设备价格和建筑安装价格分开列出,增值税税率可以分别适用。财务人员外出旅行,返回时签了合同。合同只写了总价,没有单独的金额。财务人员解释了原因,并要求另一方配合辞职。对方的财务经理也有个性,并提出了条件:重新签约,可以节省近20万元的税款。在这种情况下,合同价格应降低50,000元。公司财务人员知道自己处于危险之中,对此无能为力。重新签订合同。如果提前提出要求,另一方将无法“勒索”飞机。推荐阅读《广州公司税务筹划,广州公司簿记与申报必读必读》
3.合同无效也要交税。一些公司的领导人喜欢签订合同,他们也希望不时改变。签名后,如果它们失败,它们将被取消,然后它们会回来。即使合同无效,签订合同也要缴纳印花税。例如:该公司本月签署了一份合同,并在申请时支付了印花税。负责人取消了合同,没有签字。由于已缴纳印花税且无法退还,因此由于取消合同而多收了税款。另一个是更改合同。如果合同金额增加,则必须支付印花税。如果合同金额减少,则不退还印花税。因此,如果暂时无法确定合同金额,则应先签订不确定金额的合同,然后再确定金额后再添加,以免多缴税款。4.代理人或非代理人现在,许多公司已经与公司签订了税收代理合同。每个人都认为这是代理业务。由于这是代理业务,因此应根据差额纳税。实际上,税务代理合同应为服务行业中的其他服务纳税,并应全额纳税。代理机构的税收不是由合同名称决定的,而是由经济实质决定的。税务代理人实质上是中介机构为公司提供的服务。与代理不同,出现第三方。例如,一家公司委托一家公司购买一批产品。该企业有一个卖方,一个买方和一个中介。因此,它是一个代理。税务机关是直接为企业服务的中介机构,没有第三方。因此,它不是代理合同,合同执行中的预付款和收款需要包括在应税所得税中,不能作为差额征税。税务代理的概念与日常生活中的理解之间存在差异。5.公司节税方法-另一方违反法律与另一方签订合同是对双方的法律约束。现在经常会发生另一方履行合同的情况,但是另一方提供的发票存在问题,例如:第三方购买的某些发票是由其他部门开具的发票,有些是无法控制的发票,还有一些是直接使用伪造的发票。税务机关发现发票有问题,买方负责。对方违反规定提供发票的,购买者应当承担法律责任。如果要追究另一方的责任,很难找到合适的法律依据。因此,建议公司在合同中增加一项保护条款:由于另一方提供的发票不符合税法,因此由乙方承担给甲方造成的损失。一方面,保护条款可以给另一方施加压力。另一方面,如果出现问题,您可以根据合同条款直接向另一方寻求赔偿,而不必担心法律依据。6,偷税漏税的另一面,您遭受一家房地产公司的侵害,在广告中承诺:买房要缴纳契税。业主买房,并在合同中注明契税由房地产公司承担。业主搬进了新房子,开始了新的生活。当您去申请房地产证书时,另一方告诉您您尚未支付契税。业主和房屋管理部门的理论:房地产公司承诺契税。实际上,契税的纳税人是房屋的所有人,房屋管理部门只要遵守法律规定,就不必理会房地产公司与房屋所有人之间的合同。业主与房地产公司之间的合同纠纷,由双方依法解决。所有者别无选择,只能先支付契税证明,然后再回到房地产公司清算账户。如果另一方不支付税款,您仍然承担法律责任。另一方不承担逃税的责任。另一方仅承担违反合同的责任,这是合同纠纷。因此,在征税之后,您必须注意另一方是否真正缴税。7.张三一天和两天之间的差额张三经营公司并于6月30日注册。李四经营公司并于7月1日注册。每个人都不在乎这一天的差异,每个人都向税务机关提交了申请,要求享受新企业的税收优惠政策。下半年每个人都亏了钱。张三公司的税务部门批准他已经享受了一年的所得税,他将在明年开始缴纳所得税。由于那一年的损失,免税没有实际意义。李斯的公司可以选择先支付今年的利润,然后再开始计算明年的一年所得税优惠。由于那一年的损失,选择纳税没有问题。因此,李斯的公司明年将免税一年。根据税收法规:在上半年开业的公司免税一年,在下半年开业的公司可以选择。因此,命运的差异每天都在变化。为了成功运作,我们必须了解税收法规。8,企业的节税方式是什么?发展成本税收政策规定,企业的技术开发成本如果符合要求,可以另外扣除。这项政策听起来很简单,但使用起来可能会有问题。在会计中,我们将技术研发的费用计入管理费用,然后扣除税前费用。实际上,该政策中的技术研发支出还包括:技术研发站点的折旧,设备折旧,技术研究人员的工资和收益等。由于会计原因,我们不单独核算技术研究的折旧和开发站点,因此,设备的折旧会导致企业在加上扣减额时经常损失最多的物品,从而导致缺乏足够的政策和较大的扣减额。
9.公司技术的节税方法有很多好处。许多私营企业的所有者都是技术专家。他们每个人都拥有一项专利,并将专利提供给公司。双方尚未签订合同,也没有明确的声明。使用哪种方法。建议老板在公司投资技术专利,一方面可以改善公司的财务状况,减少投资时的财务压力。减少利润,少缴所得税。许多企业家不了解这种财务和税收优惠的方法,因此,尽管抱怨政府对税收征税太苛刻,但他们却拼命地缴纳了不应缴纳的税款。10.账簿不是免费取回的。税务机关在什么情况下可以检索企业的账簿?税收面试可以调和吗?根据《税收评估管理办法》和《税收征收管理法》,税务机关在进行税收评估采访时不能取回企业的账簿和记录。进行税务检查时,经县上级税务主管部门批准,可以得到纳税人的批准。检查书籍。通常,公司经常遇到以下情况:税务官员打电话并要求公司将信息发送给税务部门。它们都是非法行政行为,是非法行政行为,纳税人可以忽略。税务机关应当及时退还账簿。本年度的账簿应在30天内退还,上一年的账簿应在3个月内退还。在纳税评估面试期间,纳税人不必担心检查账簿。
无锡市地方税务局对范冰冰公司的审计工作如期进行。人们的一个疑问是,为什么无锡地税要核对账目?
据了解,从2017年开始,范冰冰已将其全部经纪权注入无锡爱神影视文化有限公司,并开始以该公司的名义孵化艺术家并投资影视剧。该公司也是该税务检查公司的主体。由于其注册地在无锡,因此属于无锡市地方税务局。
实际上,近年来,国家大力支持影视相关产业。特别是在2014年,财政部,国家发改委,国土资源部,住房和城乡建设部财政部,海关总署,国家税务总局关于继续实施若干支持文化企业发展的税收政策的通知和通知后,对影视行业的税收优惠政策在各地实施。
然而,对于星光熠熠的影视公司而言,这项政策背后的真正原因是吸引它们的最重要原因。
“由于影视业通常被归纳为文化创意产业,因此它是高人力资本,低污染的企业家产业。与消耗更多能源,占用更多土地资源并且更可能造成污染地方政府仍然更愿意引进它们,因此大力发展文化创意产业被列为优先发展产业。竞争在各个地方进行,这常常使特许经营的力度越来越大。这实际上不是一个好现象。中国社会科学院金融战略研究所税收研究室主任张斌告诉《中国时报》记者。
浙江实力雄厚
作为仅次于北京的第二大“娱乐圣地”,浙江计划到2020年,浙江文化产业的增加值将占总产值的8%以上,产值将达到达到1.6万亿元。
无锡是税务检查局,对影视公司有许多优惠政策。
2017年1月,无锡市政府发布了最新的支持政策,“市政府关于支持无锡国家数字电影产业园建设和发展的若干意见(2016-2020年)”,资金支持园区发展,加大扶持力度。强度,到2020年,计划建成800多家企业,生产100部电影,年产值超过100亿元,带动全市影视文化产业带动中国电影产业的发展,力争打造无锡成为“中国首批科技影视””。
电影产业园区以每年完成税收1亿元为基础,超基地数的城市级保留部分中的80%以产业资金的形式支持了园区的发展。 。实施税收优惠政策。前三年,征收的增值税,所得税将由专项资金按市级留存额的80%给予奖励,其后两年按50%的比例予以奖励。知名电影公司,后期制作公司和名人工作室的第一和第二阶段将酌情减少1-3年的租金,低于500平方米的租金和从500-1000平方米减半的租金;国内外知名品牌电影制作公司,后期制作公司和上市公司总部,注册资本不少于1000万元,经认定,奖励50万元至100万元;社会资本投资建设影视制作关键产业链平台当年完成固定资产投资超过2000万元的公共平台设备和设备,将按实际投资额的5%给予奖励,最高500万元;认证后给予一次性奖励30万元至50万元;对那些在园区内具有影响力或已被各省列入重要影视剧的项目将给予奖励一次性奖励最高不超过1亿美元。
范冰冰,李晨,刘诗诗,王宝强,赵丽颖和其他明星在这里都有影视公司。
除了享受税收优惠政策之外,广播电影电视总局,文化部门和文化产业基金提供的补贴,支持和孵化也是在此注册的重要原因。
然而,在影视业的支持方面,横店影视城是一个巨大的“杀手“”,浙江省东阳市也是许多明星导演注册公司的宝地。
作为中国最大的影视城市的所在地,东阳拥有许多政策特权。
2010年,东阳市发布了《关于进一步加快横店影视产业实验区发展的若干意见》,其中说,加强财政支持是一项特殊的税收政策。在试验区设立了发展影视文化产业专项资金。实验区的影视文化企业自入区之日起十年内,可以享受文化产业发展专项资金。前两年的营业税和城市建设税为100%,其余的八年将分为两年。进入实验区的影视文化公司将在进入实验区的头两年内获得每年100%的增值税,并在接下来的八年内以60%的年率获得一次性奖励。市场上的年度企业所得税税率将为100%,未来八年将获得60%的一次性奖励。
根据优惠政策,以影视公司年收入1亿元,净利润2000万元为例,增值税为600万元/年,其中税收300万元。归属于本地的是可分配部分。影视公司前两年可获得财政奖励300万元/年,未来八年可获得财政奖励180万元/年,累计退税2040万元;企业所得税一般为净利润的25%,即500万元/年,其中200万元为当地优惠,前两年共可获400万元,未来八年每年可获120万元,共计13.6亿元。 10年内实现税收优惠100万元;城建税增值税收的7%,即42万元,全部属于地方税。影视公司前两年可获得42万元/年的经济奖励,未来八年可获得25.2万元/年的60%。收到退税款285.6万元。
也就是说,一家定居东阳的影视公司可以在10年内节省税收3685.6万元。
此外,扣除研发费用,鼓励上市融资和慷慨的激励措施都是重点。在税收优惠政策下,东阳乐视华尔影视文化有限公司制作了《甄Hua传》,《红高粱》,《岳月传》等影视剧,并进行了额外的研发。 2016年和2017年的支出。扣除2500万元。
新立传媒股份有限公司副总裁徐佳介绍说,2017年仅收到了两次税收优惠和退税,造成了3.33亿元的“红包”。
浙江省横店影视实验园区影视业的一般纳税人享受一系列退税优惠,总体税收负担低至2.3%。小规模纳税人已从5%变为3%。征费率是用来支付增值税的。实际税负为2.91%,税负降低了2.09个百分点。
为了享受政策带来的收益,许多明星都在这里设立了自己的工作室,例如杨幂,李一峰,唐艳和林欣茹等大明星工作室。
其他城市不甘示弱
在浙江以外,越来越多的城市将目光投向影视业所带来的巨大利益,并不断增加优惠政策,以吸引更多的明星和企业来此定居。
2018年3月27日,关于电影业免征增值税的公告在上海税务局网站上醒目发布。
通知表明新闻,出版,广播,电视行政部门(包括中央,省,地,市和县级)已批准电影集团公司(包括成员公司),从事电影制作的电影,分发和筛选根据其各自的功能权限。制片厂和其他电影公司获得的电影拷贝(包括数字拷贝)的销售收入,电影权利的转让收入(包括转让和许可使用),电影发行的收入以及农村地区电影放映的收入免税。来自增值税。
的一个亮点是,上海市税务局将“免征电影业增值税”的优惠政策列入了“最多一次办”的清单,这便利了有关影视公司的税收优惠。
实际上,上海长期以来一直支持影视业。上海曾经是中国电影的发源地,但是在随后盛开的鲜花中,上海的步伐有所放缓。
2011年,上海市人民政府办公厅发布了《关于促进上海电影产业繁荣发展的实施意见》,明确设立了5000万上海电影专项扶持资金,以促进上海电影的拍摄。关键电影。
2014年,上海召开了电影工作论坛,正式发布了由市委宣传部,市局等九部门共同制定的《促进上海电影产业发展的若干政策》。文化和广播。从财政,税收和土地使用的七项政策开始,对电影业的支持得到了加强。
的一大亮点是,上海的政策要求每年安排不少于2亿元人民币来支持上海电影业的发展;制定适合上海电影业需求的投融资机制和服务模式,鼓励上海电影公司间接融资和直接融资其中,最大的亮点是建立三大补偿制度,分别是电影公司损失补偿,电影公司贷款利息补偿,电影竣工保证金成本补偿,通过担保,保险机构,电影竣工担保服务。机构和其他金融实体提供直接补贴,以承担某些金融机构可能遭受的损失,并提高金融实体对上海电影公司投融资的热情。
对于根据国家规定被认定为国家重点扶持高新技术企业的上海电影公司,将按15%的税率减征企业所得税; 2017年根据国家法规被认定为新合格软件企业的上海电影公司在12月31日之前,优惠期从获利年度开始计算。第一和第二年免征公司所得税,第三至第五年减半。
此外,还采取了诸如加强上海电影教育和电影人才建设等政策;实施政策以建立差异化的土地利用;设立上海电影制作服务机构,都吸引了影视公司来上海定居。除了
大政策之外,还有其他优惠。上海苍城影视文化产业园是著名的“上海市松江区福永路425弄212号212”,聚集了许多影星工作室。它为入驻园区的企业提供营业税60%和所得税20%的财政支持。
时任上海市委常委,宣传部部长的徐林指出,上海电影应该树立国家视野和全球视野,成为先锋和先行者,并树立一个榜样。该国的电影以工作为顶峰。
青岛试图使自己成为“东方好莱坞”。
2013年,青岛东方影视产业园开工建设。这时,国内第一家园区投资管理单位对园区内的影视企业给予了生产补贴。2014年,青岛市政府发布了《关于促进影视产业发展的若干意见》。符合青岛影视产业计划的影视产业园区规模宏大,集聚化,专业化程度高。它从事电影和电视的制作,发行和放映。具有行业代表性的影视公司从国家级奖项或具有较大社会影响力的影视产品中获得政策奖。
2015年,发布了“十二五”时期青岛市文化改革发展规划纲要和《青岛市影视文化产业高端发展规划(2014-2020年)》。青岛市政府宣布成立青岛影视产业发展资金,规模为每年10亿元,期限为5年。该基金投资于具有投资价值的影视项目,并补贴主要在青岛生产的优秀影视作品。青岛市政府发布的《关于促进影视产业发展的若干意见》也支持影视企业的上市和融资。公司上市前发生的有关费用,以50%的比例补助,最高不超过300万元。在这样的政策背景下,青岛的影视产业发展迅速。青岛东方影视产业园已签定了第一批共九部国内外影视电影,其中包括温斯坦影业,路边引人注目的电影,电影影像媒体和博纳视界。巨人。
海口不甘示弱,冯小刚的电影公社位于观澜湖度假区,离海口美兰机场不远。
2016年,海口市人民政府发布了《关于支持海口市影视产业发展的暂行规定》,对海口市影视企业实施税收优惠和补贴政策,其中一项是的时间资助高达500万。暂行规则的有效期为两年。
同时,对海口市具有独立法人资格的影视行业项目贷款,将参照该行同期基准贷款利率的50%予以补贴。50万元。通过海口市担保机构向金融机构贷款,并能按期还款的企业,给予担保费50%的补贴,最高不超过20万元。
对于影视编剧,导演,制片人,演员等,海口市根据所缴纳个人所得税的市级保留部分,给予个人减免税政策,并在2倍内予以全额奖励年份。如果反映海口主题的电视作品或讲述海口人物,故事或宣传的电视节目表明,海口在黄金时段在省级卫星电视上方播出,则每集将奖励2万元,最高为100万元;电影作品在全国发行,每个奖项将获得50万元人民币。
帮助电影和电视走向全球
然而,在许多城市中,新疆的边境城市霍尔果斯已成为最具竞争力的城市。
早在2011年提出“一带一路”战略时,霍尔果斯就获得了成为新的特别经济区的权利,并实施了免税政策。其“五免五减”政策已使1,600多家影视公司再次访问。降落。除了优惠政策外,霍尔果斯提供的注册公司快速上市的“绿色通道”使这座副城迅速成为娱乐公司的聚集地。
“实际上,严格来说,霍尔果斯与其他地方不同。其他地方不是税收优惠。它们应通过财政补贴或退税的方式邀请当地投资。这与税务局有关。税务局如何收取以及如何收取都无所谓。征收后,地方政府会对其进行财政补贴,但补贴金额的计算与公司缴纳的税款有关。但是,霍尔果斯是真正的税收优惠。这是两个不同的关系。张斌说。
无论如何,随着优惠政策的不断增加,影视行业正在蓬勃发展。由于该国明确规定了影视服务出口的零税率,并且在影视公司以免税价格实现了国际竞争之后,影视公司不再对国内的优惠政策感到满意。在过去两年中,影视公司的国际一体化和跨境服务贸易显着增长。例如,华谊兄弟在美国成立了华谊美国公司,并与美国著名导演罗素兄弟公司建立了合资企业。
随着《电影产业促进法》的实施,影视产业也正在变得规模化,系统化。将来,随着新政策的出现,可能会有更多的影视基地带动当地经济。
责任编辑:徐运谦编辑:陈彦鹏