要交的税:
1:增值税 3%%(你去申请换3%%的小规模纳税人,淘宝店用一般纳税人要死人的17%%税率)
2:企业所得税(核定征收)7%%应纳税率 25%%税率
3:城建税 增值税*5%%
4:教育费附加 增值税*3%% :
5:地方教育附加 增值税*2%% :
6:水利建设基金 销售额*0.1%% :
7:印花税-购销合同 销售额*0.03%%
因为商城需要法人资格才能申请,所以这些税从税法上来说是必须要缴纳的,不过目前对淘宝的征管不严格,也没人来查,但是以后查起来有少交税款的,就要补税然后罚款加滞纳金。不过那应该很久以后的事了。
还有就是大学生税收优惠的,就算了吧。估计签字审批都跑死你。
其实没有“避税”的说法,说白了是逃税。税务局一般只管你开出的发票来计算你的税金,而不是管你的银行进的金额来报税;还有个方法,你可以另外开个账户,作为淘宝商城的提现账户,但这个账户是一般账户,不能提现,只能转账,你看看你能花出去吗?这个账户的帐你可以不做帐---属于偷税,不是避税。
几乎没有什么避税的方法。
避税主要有:1,少开票尽量不开发票。天猫一般是要求企业开票的,这个你们和客户协商。
2,公司进账不要走基本户,可以开个一般户走一般户。
3,进货要向卖家要发票,增加企业的办公成本。
简单来说就是:增加成本减少收入,只有这样才是合理避税。现在国家有新政策。企业月销售额低于2万免征营业税或增值税。你只要控制好这个度,那也是合理避税。
可以再开个C店,跳转一下,叫顾客到C店购买就行了!推广费用当然算入运营成本了,并且还是不小的比例的呢,只要是和淘宝商城运营相关的都算入运营成本的,包括员工薪资!运营成本包括:推广费用,商城技术费用,员工薪资等等!
税是交给税务局的,淘宝不收税。
如果你有公司,并通过淘宝进行买卖的话,建议你最好自行纳税,万一偷税漏税数额较大被税务局查到就不好了。
一、关于个人独资企业与一人有限企业的问题
1、从公司的性质来看,一人有限责任公司应当以出资额为限负有限责任,而个人独资企业负无限责任。但如果一人有限责任公司的股东将个人的私有财产和公司法人财产混淆不清,不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
2、在经营管理中,一人有限责任公司的管制更加严格,需要设立公司章程,提供独立的财务报表并接受每年度的财务审计。在税收上,个人独资企业只需要缴纳个人所得税,而一人有限责任公司则需要缴纳公司所得税和股东的个人所得税
二、关于纳税问题
理论上,只要在中国领土上取得应税收入就必须纳税。不过你可以在网上多看看合理避税的方法,注意哈是合理避税,而不是偷逃税哦,偷逃税可是触犯法律的。
各地方特别是出省的,税收环境有非常大的区别,有的管理相对松懈,有的甚至地方征收部分(如基金等)会超过国家税收,(如苏州,税务局通知单位少交,或者迟交,真实情况)所以分公司,还是独立注册,需要你实地考察。关于避税,我个人认为个人合伙,最有效果,比如个人所得税,有限公司33%%(现为25%%)100万就是33万,但是如果合伙,同样利润100万分十个人,就没这么高的税率(级差税率表)你可以看看
当前主要的避税方式有: 一、投资企业类型选择法。即是指投资者依据税法对不同类型企业的税收优惠规定,通过对企业类型的选择,以达到减轻税收负担的目的的方法。主要是利用内资与外资的税率的差异来达到避税的目的。通过内、外资企业适用税种、投资方式的选择、投资产业的选择、投资地区的选择、投资期限的选择、再投资的选择等方面的比较即可明了当中的差异。 二、是转让定价避税法。 如 当甲企业所得税税率较高时,采取低价出、高价进货,使乙企业实现更多利润,减少所得税税额; 当甲企业所得税税率较低时,采取低价从乙企业进货,高价出货,以减少所得税税额这种方法在购销业务中的转让定价、提供劳务过程中的转让定价、贷款业务中的转让定价、租赁业务中的转让定价、无形资产的转让定价、管理费支付的转让定价等方面均有明确的表现。 三、是成本费用避税法。主要利用材料计算避税、折旧计算避税法、费用分摊避税等方法来达到避税的目的。 四、个人所得避税法。主要表现为(1)工资所得避税如 将工资发放量安排在起征点以下 、 通过工资发放次数的均衡安排,降低税率 、 通过发放形式的选择,降低税负。(2)劳务报酬避税。主要是 通过收入次数的安排避税和 减少名义劳务费用 等。(3)稿酬收入避税法 主要表现为 收入分期等; 此外还有个人所得的国际避税方式常见的方式有: 居所转移避税法、 居所避税法、 利用税收协作避税。